索引号: | 所属主题: | 财政预决算 | |
公开责任部门: | 发文日期: | 2023-11-24 |
常德市社会科学界联合会2022年部门决算公开
2022年度
常德市社会科学界联合会部门决算
目 录
第一部分 常德市社会科学界联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市社会科学界联合会单位概况
一、部门职责
常德市社科联是中共常德市市委领导下的以推动、协调全市社会科学研究和普及为主要任务的学术性人民团体机关,归口市委宣传部管理,是党和政府联系社会科学工作者的桥梁纽带。部门主要职责是:
(一)领导和协调社会科学各社会组织的工作,负责所属社会组织的组织管理和业务指导,编印发行会刊。
(二)组织和推动所属学会开展社会科学研究和学术活动,参与全市改革开放和现代化建设重大课题攻关,为党和政府决策提供咨询,为我市社会主义物质文明和精神文明建设服务。
(三)组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务,促进社会科学研究成果的转化。
(四)负责社会科学优秀成果评奖、社科应用研究成果转化鉴定,优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等优秀社会科学工作人才的评奖,市社科成果评审委员会课题立项等组织工作。
(五)协助有关部门加强社会科学队伍建设,关心和维护社会科学工作者的合法权益,及时反映其意见和要求。
(六)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室2个,所属事业单位1个,全部纳入2022年度部门决算编制范围。
内设科室分别是:办公室、学会工作部(加挂普及工作部牌子)。
所属事业单位分别是:常德市社会科学发展研究中心。
(二)决算单位构成。常德市社会科学界联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市社会科学界联合会单位本级以及所属预算单位常德市社会科学发展研究中心。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 公开01表部门:常德市社会科学界联合会 单位:万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次 1栏 次 2一、一般公共预算财政拨款收入1456.22一、一般公共服务支出14339.76二、政府性基金预算财政拨款收入2 二、外交支出15 三、国有资本经营预算财政拨款收入3 三、国防支出16 四、上级补助收入4 四、公共安全支出17 五、事业收入5 五、教育支出18 六、经营收入6 六、科学技术支出1944.8七、附属单位上缴收入7 七、文化旅游体育与传媒支出2017.15八、其他收入810.8八、社会保障和就业支出2142.32 9 ……22 本年收入合计10467.02本年支出合计23467.02 使用非财政拨款结余11 结余分配24 年初结转和结余12 年末结转和结余25 总计13467.02总计26467.02注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。
收入决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
部门: | 常德市社会科学界联合会 |
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 467.02 | 456.22 |
|
|
|
| 10.8 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 339.76 | 339.76 |
|
|
|
|
| |
20101 | 人大事务 | 0.91 | 0.91 |
|
|
|
|
| |
2010101 | 行政运行 | 0.91 | 0.91 |
|
|
|
|
| |
20129 | 群众团体事务 | 213.61 | 213.61 |
|
|
|
|
| |
2012901 | 行政运行 | 197.63 | 197.63 |
|
|
|
|
| |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.98 | 15.98 |
|
|
|
|
| |
20132 | 组织事务 | 3.10 | 3.10 |
|
|
|
|
| |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.10 | 3.10 |
|
|
|
|
| |
20133 | 宣传事务 | 122.14 | 122.14 |
|
|
|
|
| |
2013301 | 行政运行 | 120.26 | 120.26 |
|
|
|
|
| |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.88 | 1.88 |
|
|
|
|
| |
206 | 科学技术支出 | 44.80 | 34.00 |
|
|
|
| 10.80 | |
20606 | 社会科学 | 44.80 | 34.00 |
|
|
|
| 10.80 | |
2060699 | 其他社会科学支出 | 44.80 | 34.00 |
|
|
|
| 10.80 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.15 | 17.15 |
|
|
|
|
| |
20701 | 文化和旅游 | 9.15 | 9.15 |
|
|
|
|
| |
2070101 | 行政运行 | 1.15 | 1.15 |
|
|
|
|
| |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
| |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
| |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.32 | 42.32 |
|
|
|
|
| |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.27 | 41.27 |
|
|
|
|
| |
2080501 | 行政单位离退休 | 10.15 | 10.15 |
|
|
|
|
| |
2080502 | 事业单位离退休 | 15.10 | 15.10 |
|
|
|
|
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.03 | 16.03 |
|
|
|
|
| |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 |
|
|
|
|
| |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 |
|
|
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 22.97 | 22.97 |
|
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 22.97 | 22.97 |
|
|
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 22.97 | 22.97 |
|
|
|
|
| |
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表 |
支出决算表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | |||||||||||
部门:常德市社会科学界联合会 |
|
|
|
| 单位:万元 | ||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
合计 | 467.02 | 339.80 | 127.22 |
|
|
| |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 339.76 | 273.34 | 66.42 |
|
|
| ||||||||||||
20101 | 人大事务 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
|
|
| ||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
|
|
| ||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 213.61 | 197.63 | 15.98 |
|
|
| ||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 197.63 | 197.63 | 0.00 |
|
|
| ||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.98 | 0.00 | 15.98 |
|
|
| ||||||||||||
20132 | 组织事务 | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
|
|
| ||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
|
|
| ||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 122.14 | 71.70 | 50.44 |
|
|
| ||||||||||||
2013301 | 行政运行 | 120.26 | 69.82 | 50.44 |
|
|
| ||||||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
|
|
| ||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 44.80 | 0.00 | 44.80 |
|
|
| ||||||||||||
20606 | 社会科学 | 44.80 | 0.00 | 44.80 |
|
|
| ||||||||||||
2060699 | 其他社会科学支出 | 44.80 | 0.00 | 44.80 |
|
|
| ||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.15 | 1.15 | 16.00 |
|
|
| ||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 9.15 | 1.15 | 8.00 |
|
|
| ||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
|
|
| ||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
|
|
| ||||||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
|
|
| ||||||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
|
|
| ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.32 | 42.32 | 0.00 |
|
|
| ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.27 | 41.27 | 0.00 |
|
|
| ||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.15 | 10.15 | 0.00 |
|
|
| ||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 15.10 | 15.10 | 0.00 |
|
|
| ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.03 | 16.03 | 0.00 |
|
|
| ||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
|
|
| ||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
|
|
| ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 22.97 | 22.97 | 0.00 |
|
|
| ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 22.97 | 22.97 | 0.00 |
|
|
| ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 22.97 | 22.97 | 0.00 |
|
|
| ||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | |||||||||||
部门:常德市社会科学界联合会 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 456.22 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 339.76 | 339.76 |
|
| |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 |
|
| |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 |
|
| |||||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 |
|
| |||||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 |
|
| |||||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 34.00 | 34.00 |
|
| |||||||||||
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 17.15 | 17.15 |
|
| |||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 42.32 | 42.32 |
|
| |||||||||||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 |
|
| |||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 |
|
| |||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 |
|
| |||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 |
|
| |||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 |
|
| |||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 |
|
| |||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 |
|
| |||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 |
|
| |||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 |
|
| |||||||||||
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 |
|
| |||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 22.97 | 22.97 |
|
| |||||||||||
| 20 |
| …… | 47 |
|
|
|
| |||||||||||
| 21 |
|
| 48 |
|
|
|
| |||||||||||
本年收入合计 | 22 | 456.22 | 本年支出合计 | 49 | 456.22 | 456.22 |
|
| |||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 50 |
|
|
|
| |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 24 |
|
| 51 |
|
|
|
| |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 |
|
| 52 |
|
|
|
| |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 26 |
|
| 53 |
|
|
|
| |||||||||||
总计 | 27 | 456.22 | 总计 | 54 | 456.22 | 456.22 |
|
| |||||||||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:常德市社会科学界联合会 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 456.22 | 339.80 | 116.42 | |
201 | 一般公共服务支出 | 339.76 | 273.34 | 66.42 |
20101 | 人大事务 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 213.61 | 197.63 | 15.98 |
2012901 | 行政运行 | 197.63 | 197.63 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.98 | 0.00 | 15.98 |
20132 | 组织事务 | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 122.14 | 71.70 | 50.44 |
2013301 | 行政运行 | 120.26 | 69.82 | 50.44 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
20606 | 社会科学 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
2060699 | 其他社会科学支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.15 | 1.15 | 16.00 |
20701 | 文化和旅游 | 9.15 | 1.15 | 8.00 |
2070101 | 行政运行 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.32 | 42.32 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.27 | 41.27 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 10.15 | 10.15 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 15.10 | 15.10 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.03 | 16.03 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 22.97 | 22.97 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 22.97 | 22.97 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 22.97 | 22.97 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门:常德市社会科学界联合会 公开06表 单位:万元 | |||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 262.65 | 302 | 商品和服务支出 | 48.41 | 307 | 债务利息及费用支出 |
| |||||||||
30101 | 基本工资 | 102.46 | 30201 | 办公费 | 4.32 | 30701 | 国内债务付息 |
| |||||||||
30102 | 津贴补贴 |
| 30202 | 印刷费 | 1.52 | 30702 | 国外债务付息 |
| |||||||||
30103 | 奖金 | 84.02 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
| |||||||||
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |||||||||
30107 | 绩效工资 | 2.52 | 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
| |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.03 | 30206 | 电费 | 1.47 | 31003 | 专用设备购置 |
| |||||||||
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 0.83 | 31005 | 基础设施建设 |
| |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
| |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 27.82 | 30211 | 差旅费 | 1.65 | 31008 | 物资储备 |
| |||||||||
30113 | 住房公积金 | 22.97 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
| |||||||||
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.45 | 31010 | 安置补助 |
| |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 6.84 | 30214 | 租赁费 | 3.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.73 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
| |||||||||
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
| |||||||||
30302 | 退休费 | 28.73 | 30217 | 公务接待费 | 0.35 | 31019 | 其他交通工具购置 |
| |||||||||
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
| |||||||||
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
| |||||||||
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
| |||||||||
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 1.18 | 399 | 其他支出 |
| |||||||||
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 39906 | 赠与 |
| |||||||||
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 6.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| |||||||||
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 | 10.23 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.64 | 39999 | 其他支出 |
| |||||||||
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.20 |
|
|
| |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
| |||||||||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.18 |
|
|
| |||||||||
人员经费合计 | 291.38 | 公用经费合计 | 48.41 | ||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
| |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 | |||||||||
部门:常德市社会科学界联合会 |
|
|
|
| 单位:万元 | ||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
|
|
|
| 公开08表 |
部门:常德市社会科学界联合会 |
|
| 单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 |
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开09表 |
部门:常德市社会科学界联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 |
| 3.5 |
| 3.5 | 0.5 | 2.99 |
| 2.64 |
| 2.64 | 0.35 |
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.注意往年为一般公共预算财政拨款口径,今年为财政拨款口径。 |
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计467.02万元。与上年相比,增加62.44万元,增长15.43%,主要是因为其他收入增加,科学技术支出增加,社会保障和就业支出增加。支出总计467.02万元。与上年相比,增加62.44万元,增长15.43%,主要是因为其他收入增加,科学技术支出增加,文化旅游体育与传媒支出减少,社会保障和就业支出增加,住房保障支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计467.02万元,其中:财政拨款收入456.22万元,占97.69%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入10.8万元,占2.31%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计467.02万元,其中:基本支出339.8万元,占72.76%;项目支出127.22万元,占27.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计467.02万元,与上年相比,增加62.44万元,增长15.43%,主要是因为其他收入增加,科学技术支出增加,文化旅游体育与传媒支出减少,社会保障和就业支出增加,住房保障支出增加。财政拨款支出总计467.02万元,与上年相比,增加62.44万元,增长15.43%,主要是因为其他收入增加,科学技术支出增加,文化旅游体育与传媒支出减少,社会保障和就业支出增加,住房保障支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出467.02万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加62.44万元,增长15.43%,主要是因为其他收入增加,科学技术支出增加,文化旅游体育与传媒支出减少,社会保障和就业支出增加,住房保障支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出467.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出339.76万元,占72.75%;科学技术(类)支出44.8万元,占9.59%;文化旅游体育与传媒(类)支出17.15万元,占3.67%;社会保障和就业(类)支出42.32万元,占9.06%;住房保障(类)支出22.97万元,占4.92%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为311.7万元,支出决算数为467.02万元,完成年初预算的149.82%,其中:
1、一般公共服务(类)。
年初预算为276.53万元,支出决算为339.76万元,完成年初预算的122.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加,项目经费增加。
2、一般公共服务(类)人大事务(款)。
年初预算为0.91万元,支出决算为0.91万元,完成年初预算的100%。
3、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0.91万元,支出决算为0.91万元,完成年初预算的100%。
4、一般公共服务(类)群众团体事务(款)。
年初预算为276.53万元,支出决算为213.61万元,完成年初预算的77.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算数一部分汇总到宣传事务(款)行政运行(项)项目中,没有全部汇总到此款。
5、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
年初预算为276.53万元,支出决算为197.63万元,完成年初预算的71.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算数一部分汇总到宣传事务(款)行政运行(项)项目中,没有全部汇总到此项。
6、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为15.98万元,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:预算的主要是群众团体事务(款)行政运行(项)项目,没有细化到此项。
7、一般公共服务(类)组织事务(款)。
年初预算为0万元,支出决算为3.1万元,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:预算的主要是群众团体事务(款)行政运行(项)项目,没有细化到此款。
8、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.1万元,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:预算的主要是群众团体事务(款)行政运行(项)项目,没有细化到此项。
9、一般公共服务(类)宣传事务(款)
年初预算为0万元,支出决算为122.14万元,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:预算的主要是群众团体事务(款)行政运行(项)项目,没有细化到此款。
10、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为120.26万元,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:预算的主要是群众团体事务(款)行政运行(项)项目,没有细化到此项。
11、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.88万元,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:预算的主要是群众团体事务(款)行政运行(项)项目,没有细化到此项。
12、科学技术支出(类)。
年初预算为0万元,支出决算为44.8万元,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:预算的主要是群众团体事务(款)行政运行(项)项目,没有细化到此类。
13、科学技术支出(类)社会科学(款)。
年初预算为0万元,支出决算为44.8万元,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:预算的主要是群众团体事务(款)行政运行(项)项目,没有细化到此款。
14、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为44.8万元,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:预算的主要是群众团体事务(款)行政运行(项)项目,没有细化到此项。
15、文化旅游体育与传媒支出(类)。