索引号: | DW053-20190816-223740 | 所属主题: | 财政预决算 |
公开责任部门: | 社科联 | 发文日期: | 2019-02-02 |
常德市社会科学界联合会2019年部门预算编制说明
一、部门基本概况
1.职能职责
(一)领导和协调社会科学各社会组织的工作,负责所属社会组织的组织管理和业务指导,编印发行会刊,机关网站管理、新媒体营运等。
(二)组织和推动所属学会开展社会科学研究和学术活动,参与全市改革开放和现代化建设重大课题攻关,为党和政府决策提供咨询,为我市社会主义物质文明和精神文明建设服务。
(三)组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务,促进社会科学研究成果的转化。承担市社会科学普及联席会议制度日常工作。
(四)负责社会科学优秀成果评奖、社科应用研究成果转化鉴定,优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等优秀社会科学工作人才的评奖。承担市社科成果评审委员会日常工作,并组织课题立项、评审、研究等管理工作。
(五)协助有关部门加强社会科学队伍建设,关心和维护社会科学工作者的合法权益,及时反映其意见和要求。
(六)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
2.机构设置
根据市编委办核定,市社科联为财政全额拨款、参加公务员法管理的事业单位,正处级群众团体机关,现有在编人员3名(核定编制5个),其中主席1名,副主席1名,副秘书长1名;下设二级正科级公益一类全额拨款事业单位,核定编制5个,现有在编工作人员5名。
机关内设科室1个,为秘书处。
所属事业单位1个,为市社会科学发展研究中心。
全部纳入2019年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我会属正处级参公全额拨款二级预算单位,所属事业单位已经纳入2019年部门预算编制范围合并预算,没有单独列开。一级预算单位是市委宣传部。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则,市社科联及所属单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市社科联归口管理使用的社会科普等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
市社科联2019年收支总预算218.93万元。
1.收入预算。2019年收入预算218.93万元,其中,一般公共预算拨款218.93万元,占100%(经费拨款218.93万元,占100%;纳入预算管理的非税收入拨款0万元,占0%);政府性基金预算拨款0万元,占0%。2019年收入预算较上年增加24.67万元,增长12.70%,主要是经费拨款增加24.67万元,主要原因是基本支出较上年增加18.67万元,项目支出较上年增加6万元。
2.支出预算。2019年支出预算218.93万元,其中,基本支出138.93万元,占63.46%;项目支出80万元,占36.54%。基本支出主要包括一般商品服务支出30.78万元,工资福利支出101.13万元,对个人和家庭的补助7.02万元。2019年支出预算较上年增加24.67万元,增长12.70%,主要是人员经费(含对个人和家庭的补助)增加15.77万元,公用经费增加2.9万元、项目支出增加6万元,主要原因是:单位编制内人员招聘到位,工资调标,业务工作任务增加等。
四、一般公共预算拨款收支情况
2019年一般公共预算拨款收入218.93万元,支出包括:一般公共服务110.78万元,占50.60%;工资福利支出101.13万元,占46.19%(其中:社会保障和就业支出14.65万元,占6.69%;住房保障支出8.82万元,占4.03%;)对个人和家庭的补助7.02万元,占3.21%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加24.67万元,增长12.70%,主要是人员经费(含对个人和家庭的补助)增加15.77万元,公用经费增加2.9万元、项目支出增加6万元,主要原因是:单位编制内人员招聘到位,工资调标,业务工作任务增加等。具体安排情况如下:
1.基本支出:市社科联2019年一般公共预算基本支出138.93万元,其中:人员经费108.15万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等等;公用经费30.78万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行费、公务接待费、会议费等。
2.项目支出:市社科联2019年一般公共预算项目支出80万元,其中事业运行经费80万元,主要用于社会科普等。
五、“三公”经费预算情况
2019年市社科联“三公”经费预算5.55万元,其中:公务接待支出2.05万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出3.5万元(公务用车购置费0万元、公车运行维护费3.5万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少0.24万元,下降10.48%。其减少原因为2018年公务接待经费基数下降。
六、政府性基金预算拨款收支情况
市社科联2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关(单位)运行经费。2019年市社科联运行经费一般公共预算拨款预算138.93万元,较上年预算增加18.67万元,增长15.52%。其增加原因为:单位编制内人员招聘到位,工资调标,业务工作任务增加等。
2.政府采购情况。2019年市社科联政府采购预算总额20.2万元,其中:政府采购货物预算6.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.7万元。
3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日,市社科联及所属各预算单位共有车辆1台,其中:公务车辆1台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备(专用设备)0台(套),单位价值100万元以上的通用设备(专用设备)0台(套)。
4.绩效目标设置情况。2018年市社科联整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款120.26万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款120.26万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款74万元。2019年市社科联整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款138.93万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款138.93万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款80万元。
八、名词解释
1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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