索引号: | DW053-20170817-222507 | 所属主题: | 财政预决算 |
公开责任部门: | 社科联 | 发文日期: | 2017-08-16 |
常德市社会科学界联合会2016年度部门决算公开
一、部门职责
常德市社科联是中共常德市市委领导下的以推动、协调全市社会科学研究和普及为主要任务的学术性人民团体机关,归口市委宣传部管理,是党和政府联系社会科学工作者的桥梁纽带。部门主要职责是:
1、领导和协调社会科学各社会组织的工作,负责所属社会组织的组织管理和业务指导,编印发行会刊,机关网站管理、新媒体营运等。
2、组织和推动所属学会开展社会科学研究和学术活动,参与全市改革开放和现代化建设重大课题攻关,为党和政府决策提供咨询,为我市社会主义物质文明和精神文明建设服务。
3、组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务,促进社会科学研究成果的转化。承担市社会科学普及联席会议制度日常工作。
4、负责社会科学优秀成果评奖、社科应用研究成果转化鉴定,优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等优秀社会科学工作人才的评奖。承担市社科成果评审委员会日常工作,并组织课题立项、评审、研究等管理工作。
5、协助有关部门加强社会科学队伍建设,关心和维护社会科学工作者的合法权益,及时反映其意见和要求。
6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
常德市社科联为财政全额拨款、参加公务员法管理的事业单位,正处级群众团体机关,现有在编人员4名(核定编制4名),其中主席1名,副主席1名,调研员1名,副秘书长1名,下属正科级公益一类事业单位常德市社会科学发展研究中心,现有在编工作人员1名(核定编制5名)。另临聘人员1名,退休副处级干部1名,提前退休正科级干部1名。
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况
2016年总收入202.38万元。比上年增长94.22%。总支出185.69万元,比上年增长114.39%。
(二)2016年度收入决算情况
2016年本年收入202.38万元,其中财政拨款收入184.19万元,占总收入的91.01%,其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)0万元,占总收入的0%。年初财政拨款结转和结余1万元,占总收入的0.49%。
(三)2016年度支出决算情况
2016年本年支出185.69万元中,财政拨款支出176.50万元,占本年支出的95.05%。纳入专户管理的非税收入拨款支出0万元,占本年支出的0%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款总收入202.38万元,比上年增加94.22%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出185.69万元,比上年增加114.39%,其中:公共预算财政拨款支出176.50万元,无政府性基金预算财政拨款支出。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出185.69万元,比上年增加114.39%。
2、财政拨款支出决算具体情况。
本年支出决算数185.69万元,比年初预算数74.71万元增加148.54%。其中基本支出决算数158.66万元,比年初预算数46.71万元增加239.67%;项目支出决算数27.03万元,比年初预算数28万元减少3.46%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:追加社科研究经费15万元、网络平台建设经费5万元,《常德论坛》增版费用3万元、文化事业建设费5万元及经费补助3万元等。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出158.66万元,占本年支出的85.44%。基本支出中人员经费66.15万元,占基本支出万元的的41.69%,日常公用经费92.51万元,占基本支出的58.30%。
(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出7.87万元,比年初预算8.55万元减少7.95%,比上年6.36万元增加23.74%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比年初预算0万元减少0%,比上年0万元减少0%;公务用车购置及运行维护费支出5.51万元,比年初预算5.35万元增加2.99%,比上年4.19万元增加31.50%;公务接待费支出2.36万元,比年初预算3.2万元减少26.25%,比上年2.17万元增加8.75%。增加变化主要原因是:2015年社科联主席三度更换,市委机关财务管理更加规范,除完成本职工作外,其他活动、接待减少;2016年公务用车制度改革,单位公务车按规定被封3个月,增加了租车费用。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个,累计0人次。本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待56批次,295人次。
(八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度无政府性基金预算收入支出。
(九)其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出158.66万元,比上年104.20万元增加52.26%。主要原因一是开展省、市级社科课题立项研究工作;二是承办2016年湖南省社科普及主题活动周启动仪式;三是加强社科普及阵地建设;四是组织学术交流活动。
2、政府采购支出情况。本单位2016年政府采购支出0.51万元,为一般公共预算财政拨款基本支出。
3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,为应急专用公务用车。
4、预算绩效情况的说明。根据《常德市财政局关于印发2016年市本级财政资金绩效管理目标任务的通知》(常财办发〔2016〕8号)的文件精神,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,并在单位门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示,我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了单位中心工作发展。2016年,常德市社科联通过开展社科普及活动、社科学术交流、省、市级社科课题立项研究等工作,社科阵地和自身队伍建设,积极推动常德市社科事业繁荣发展,取得良好的社会效益。
四、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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